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    万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

    来源:万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展   发布时间:2018-12-04 17:27   作者:贺州旅发委    浏览次数:293

    第一部分:部门概况

    一、万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展及所属事业单位基本情况

    (一)基本职能

    1.贯彻执行国家发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。起草有关旅游业规范性文件草案并组织实施。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

    2.负责拟订全市旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施。负责全市旅游业发展的综合协调,推动旅游管理体制、运行机制、投融资机制创新,促进旅游与相关领域的融合发展,开发培育旅游新产品、新业态。

    3.负责制订全市旅游整体形象推广战略并组织实施,组织和指导全市重大旅游宣传促销活动。负责旅游对外交流,推动区域旅游合作。

    4.负责全市旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作。负责优化全市旅游产业结构和产品结构。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。指导旅游度假区、特色旅游县、镇、村建设,指导乡村旅游、红色旅游工作。

    5.指导全市重大旅游项目建设工作。会同市财政部门编制旅游发展资金使用计划。监测旅游产业经济运行,负责旅游统计、分析和信息发布工作。

    6.负责推进全市旅游公共服务体系规划、建设和管理工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织工作。

    7.负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市入境、出境、国内和边境旅游业务管理。负责旅游行业标准化工作。指导旅游投诉处理工作。

    8.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。协调和指导假日旅游工作。

    9.负责制定全市旅游人才规划,指导全市旅游行业教育培训工作。指导全市旅游人才交流工作。会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

    10.承办贺州市人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    市旅游发展委员会为机关行政单位,设有办公室、政策法规产业促进科、旅游市场推广科和旅游综合协调科4个内设机构。下属二层机构为贺州市旅游质量监督所,是参公事业单位,主要在市旅游发展委员会的授权下,开展旅游质量监督工作。 

    二、人员构成情况

    万博体育app打开后黑屏_万博app官方下载ios_为什么万博 app有发展有机关行政编制为6名,后勤服务事业编制1名。其中:主任1名,副主任2名,科级领导职数5名。实际在岗在编8人,退休人员2人。

    贺州市旅游质量监督所有参公事业编制10名,后勤控制数编制1名。其中科级领导职数4名。实际在岗在编8人。

    第二部分:2018年部门预算信息公开表

    详见附件。

    第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2018年收入总预算3246.73万元,同比增加1028.89万元,同比增长46.39%。其中:

    1.一般公共预算拨款3246.73万元,同比增加1028.89万元,同比增长46.39%。

    2.无政府性基金预算拨款。

    3.无国有资本经营预算拨款。

    4.无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

    5.无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

    6.上年结余收入无。

    (二) 支出预算说明。

    2018年支出总预算32467266元,基本支出预算2467266元,占支出总预算7.60%,同比增加288862元,增长13.26%;项目支出预算30000000元,占支出总预算92.40%,同比增加10000000元,上升50%。

    按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算情况

    工资福利支出预算1936068元,占支出总预算5.96%,同比增加448024元,增长30.11%;

    商品和服务支出预算526541元,占支出总预算1.62%,同比增加24157元,增长4.81%;

    对个人和家庭的补助支出预算4657元,占支出总预算0.01%。

    2.项目支出预算情况

    项目支出预算30000000元,占支出总预算92.40%,同比增加10000000元,上升50%。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年度财政拨款支出32467266元,其中:基本支出2467266元。具体支出预算如下:

    基本支出2467266元,其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1936068元;用于单位日常运转发生的基本支出526541元;对个人和家庭的补助4657元。

    三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

    (一)因公出国(境)经费2018年预算50000元,跟上年持平。

    (二)公务接待费2018年预算30000元,跟上年持平。

    (三)公务用车购置费2018年预算0元,跟上年持平。

    (四)公务用车运行维护费2018年预算18000元,跟上年持平。

    第四部分:其他重要事项的说明

    一、机关运行经费情况说明

    2018年,市旅发委行政运行经费526541元,较2017年预算增加 24157元,增长4.81%,主要是费用增长。      

    2018年,贺州市旅发委行政运行经费526541元全部是基本支出。其中:用于单位日常运转发生的基本支出包括办公费63400元、印刷费10000元、水电费9500元、邮电费2000元、培训费31341元、差旅费84300元、公务接待费30000元、因公出国(境)费用50000元、福利费1200元、公车用车运行维护费18000元、其他交通费用190800元、其他商品和服务支出36000元。

    二、政府采购情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    目前,旅发委共有机动车1辆,价值22万元,其中,一般执法执勤用车1辆。

    四、关于2018年预算绩效情况说明

    2018年,旅发委实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款30000000元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款30000000元。

    第五部分:名词解释

    一、收入科目名词解释

    一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    财政拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

    事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

    其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    二、支出科目名词解释

    基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

    事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

    三、“三公”经费

        纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    四、机关运行经费

    为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:2018年部门预算信息公开表

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    2018年2月2日

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